2020年度西平县扶贫开发办公室部门预算
第一部分 西平县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县扶贫开发办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县扶贫开发办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
西平县扶贫开发办公室概况
一、西平县扶贫开发办公室主要职责
县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署的工作部门,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导,主要职责是:
(一)贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署;统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚;科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划;精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究,组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评;构建“三位一体”大扶贫工作格局,扎实有效推进全县扶贫实见的督导考评:构建“三位一体”大扶贫工作格局,扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。
(二) 扎实推进专项扶贫,依照国家、省和市有关规定,指导全县建设扶贫开发项目库,参与拟定扶贫资金分配使用方案,推进扶贫资金项目实施,做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作,确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。
(三)协调推进行业和社会扶贫,统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施,督促指导行业扶贫政策落实;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
(四)组织实施督导考评,配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改;牵头做好有关行业扶贫的考核工作。
(五)依据国家和省规定的扶贫标准和程序,组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作;指导全县扶贫开发信息化建设,信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理,提供数据决策支持;做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作;建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。
(六)指导推进全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和服务。
负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询,县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作;接受扶贫领域信访事项和监督举报,做好群众工作。
(八)承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作。
(九)承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、西平县扶贫开发办公室预算单位构成
西平县扶贫开发办公室部门预算包括机关本级预算。
第二部分
西平县扶贫开发办公室2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计19686.0871万元,支出总计19686.0871万元,与2019年相比,收、支总计各增加770.7168万元,主要原因:一是人员增加、人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是县级扶贫项目资金投入增加。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算19686.0871万元,其中财政拨款17013.0871万元、上级转移支付2673万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计19686.0871元,其中:基本支出268.0871万元,占1.36%;项目支出19418万元,占98.64%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算17013.0871万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加1202.7168万元,增长7.07%,主要原因:一是人员增加、人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是县级扶贫项目资金投入增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为17013.0871万元。主要用于以下方面:社会保障和就业71.446万元,占0.42%;医疗卫生支出24.681万元,占0.15%;农林水事务16998.3804万元,占99.13%;住房保障支出50.94万元,占0.3%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为268.0871万元。其中:工资福利支出58.8509万元、商品服务支出209.2362万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元,与2019年相比,减少0万元,下降了0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为209.2362万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、福利费、工会经费、其他交通费用以及其他费用,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年拟对“农村基础设施”专项经费进行预算绩效评价,涉及资金6608万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我办负责参与管理的专项转移支付项目2项,2673万元。其中基础设施项目108万(省派第一书记50万,少数民族资金58万),产业发展项目2565万。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。