2020年度西平西平县科技和工业信息化局部门预算
第一部分 西平县科技和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县科技和工业信息化局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县科工信局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
西平县科技和工业信息化局概况
一、西平县科技和工业信息化局主要职责
(一)主要职责是提出全县科技和工业信息化发展建议,拟订全县科技和工业信息化体制改革的政策、措施、负责全县高新技术发展与产业化工作和科技工业信息化基础能力建设,制定全县科技和工作信息化规划,组织实施城乡工业布局调整和产业升级,指导工业和信息化安全生产,负责全县工业、通讯业、节能减排工作综合协调,指导协调工业信息资源开发利用和承办政府交办的其他事项。
(二)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
西平县科技和工业信息化局为正科级单位,是政府工作部门。县科工信局设机构四个。分别为:局机关、信息中心、企业服务维权中心、科技开发中心。
第二部分
西平县科工信局2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计426万元,支出总计426万元,与2019年相比,收、支总计各增加56万元,增长1.32%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算426万元,全部为财政收入。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计426元,其中:本年工资福利支出350万元,占82%; 商品服务类支出45万元,占10%;项目支出10万元,占2.34%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算426万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加56万元,增长41.2%
< >一般公共预算支出情况说明2020年一般公共预算支出年初预算为426万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出426万元,占100%;社会保障和就业43.6万元,占10.23%;医疗卫生支出7.7万元,占1.8%;住房保障支出30.5万元,占7.16%。
< >一般公共预算基本支出情况说明2020年一般公共预算基本支出预算为426万元。其中:工资福利支出350万元、对个人和家庭的补助支出21.5万元、商品服务支出45.2万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为45.27万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
< >政府采购支出情况我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我单位无国有资产占用情况。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。